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县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排.docx

上传人:青***** IP属地:乌鲁木齐 文档编号:cihfpdvsik1g7l6j0a60 上传时间:2023-07-04 格式:docx 页数:5页 大小:30.38Kb 点击收藏 https://wenkeju.com/service-article/12我要举报 版权申诉
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县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排.docx简介:
县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排2023年上半年,XX县审计局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,以XXX新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的XX大精神,不断加强和落实党对审计工作的领导,立足经济监督定位,依法履职尽责更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务全县经济社会高质量发展,取得良好成效。一、审计项目实施情况2023年共安排审计项目28个,截至目前,已完成审计项目8个、正在实施审计项目7个。已完成审计项目8个:重要农畜产品生产基地建设专项审计调查、优化营商环境政策落实情况跟踪审计;县本级2022年度预算执行和其他财政收支情况审计,县市场监督管理局2021、2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计;县市场监督管理局原任局长马俊生任期经济责任情况审计、县医疗保险服务中心原任主任周燕任期经济责任情况审计;税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计、网络安全和信息化建设审计。正在实施审计项目7个:国家和自治区稳经济一揽子政策和接续政策措施落实情况跟踪审计;二份子乡2021、2022年度财政决算情况审计,哈乐镇2021、2022年度财政决算情况审计,县金三角产业发展服务中心2021、2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计;二份子乡政府原任乡长苏彦荣任期经济责任情况审计,县金三角产业发展服务中心原主任赵丰任期经济责任情况审计,哈乐镇党委书记王永清、政府原任乡长田袤任期经济责任情况审计。二、采取的措施(一)做实审计项目计划。坚持党对审计工作的集中统一领导。2023年5月17日,县委召开县委审计委员会第六次会议,县委审计委员会加强对全县审计工作的领导,牵头抓总,总体谋划,整体推进,县委审计委员会办公室督促落实,积极探索研究型审计,形成全县审计工作一盘棋。(二)做实审计实施方案。聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,按照审计项目计划安排,审前开展法律法规和专业知识培训,深入被审计单位调查研究,并严格按照《中华人民共和国国家审计准则》对审计实施的要求科学精准编制审计实施方案,准确确定审计对象、时间、业务范围、和细化审计内容、重点、措施等,做到精准画像,找出审计重点、扫出审计盲点,优化审计实施方案。(三)做实审计取证。始终把审计质量作为审计的生命线,审计证据是保证审计质量的关键。审计取证做到程序合法、操作规范、实事求是、公平公正;取证时要严谨细致,对文字记录、实物证据、视听资料等审计证据需严格分析确认,确保审计证据具有客观性、相关性、可靠性、充分性、合法性,进一步规范审计行为,提高审计质量,防范审计风险。(四)做实审计现场实施。实行审计组长负责制,加强审计现场的质量把控。审计组适时进行研判会商,着力解决审计项目推进过程中存在的问题和困难,严格把关重大问题、重点事项和关键环节,确保审计实施方案的内容和事项能够审深审透审实。审计人员认真撰写审计取证单和审计工作底稿,审计组长一线指导协调工作,切实解决审计中的困难和问题,并定期向局党组汇报,重大事项要及时请示报告。(五)做实审计审理复核。严格落实审计组、审理法规股复核制,审查审计实施方案的落实情况、审计证据的充分性和适当性、审计工作底稿的编制情况。一方面审计组对取证的资料要认真仔细复核;另一方面,审理法规股对审计组提交的审计报告、被审计单位书面意见、审计组的书面说明、审计实施方案、审计工作底稿、审计取证单以及相关材料等要认真审理。(六)做实审计结果运用。不断完善审计监督体制机制,在县委审计委员会和上级审计机关直接领导下,开展审计监督,揭示政策落实、工作推进、制度建设中的薄弱环节,并加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事等部门融合贯通,探索纪、巡、审联动新模式,有效整合监督力量统筹安排工作计划,联动实施监督项目,做到信息共享、方案共商、成果共享;积极落实人大提出的审议意见,实行清单销号制,强化审计整改工作,做好审计监督的下半篇文章,加强审计结果的运用和审计成果的转化。三、存在的问题(一)工学矛盾突出。由于审计任务重,部分审计人员被抽调参加交叉审计、巡察工作,造成审计人员不足的现象。同时,审计人员完成的审计项目是一个接一个,有时是身兼数个审计项目,长年累月超负荷工作,审计项目质量难以保证。现在的新生审计力量成长较慢,难以满足繁重的审计任务。(二)复合人才紧缺。基层审计人员以会计类专业为主,而法律、计算机、工程、环境保护等方面的专业人才较少,专业知识结构较单一,审计综合能力水平偏低。在大数据审计的背景下,欠缺与之相适应的专业技术。审计队伍的专业现状与审计工作发展的实际需求有较大差距,缺少复合型专业人才,不利于推进审计工作的创新与转型升级。(三)审计创新不够。审计成果运用不够充分和及时,方式方法较单一,研究型审计还处于探 展开>>

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